下列各項(xiàng)中關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)人員的權(quán)限的說(shuō)法中正確的有()。
- A
內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)向董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門提出處理和處罰建議
- B
內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)獲取與審計(jì)有關(guān)的信息,列席或參加與內(nèi)部審計(jì)職責(zé)有關(guān)的會(huì)議
- C
內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)檢查各類經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)
- D
內(nèi)部審計(jì)部門可就風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制等事項(xiàng)提供專業(yè)建議
- E
內(nèi)部審計(jì)部門可直接參與內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)管理的決策與執(zhí)行