題目

(   )不是內(nèi)部審計(jì)人員所提出建議的類型。

  • A

    為確保交易不會(huì)由未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行而增加一個(gè)程序

  • B

    為了確保未經(jīng)授權(quán)的人員無(wú)法接觸工資文件,應(yīng)實(shí)施相關(guān)控制

  • C

    為了確保提高生產(chǎn)經(jīng)理的薪酬,應(yīng)實(shí)施相關(guān)控制

  • D

    為了確保重要文件不會(huì)從計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中意外刪除,應(yīng)增加一個(gè)程序

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C選項(xiàng)不是內(nèi)部審計(jì)人員所提出的建議的類型。A和B是增加內(nèi)部控制的建議,D是增加信息系統(tǒng)控制的建議。

多做幾道

當(dāng)內(nèi)部審計(jì)人員就企業(yè)活動(dòng)的效率和效益發(fā)表意見(jiàn),并提出改進(jìn)建議時(shí),那么,這個(gè)審計(jì)人員是在執(zhí)行(   )。

  • A

    公眾公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

  • B

    政府財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

  • C

    合規(guī)審計(jì)

  • D

    經(jīng)營(yíng)審計(jì)

下列(   )最能集中于評(píng)估資源使用效率的目標(biāo)。

  • A

    合規(guī)審計(jì)

  • B

    信息系統(tǒng)審計(jì)

  • C

    獨(dú)立審計(jì)

  • D

    經(jīng)營(yíng)審計(jì)

下列(   )不屬于預(yù)防性控制。

  • A

    超過(guò)一定金額的交易需要兩個(gè)經(jīng)理授權(quán)

  • B

    采購(gòu)、銷售等程序中需要實(shí)行職責(zé)分離

  • C

    對(duì)于訂單抽查發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤進(jìn)行修改

  • D

    在輸入訂單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行完整性檢查

檢測(cè)性控制(   )。

  • A

    可以作為對(duì)改正性控制的支持

  • B

    是內(nèi)部審計(jì)人員監(jiān)測(cè)控制流程缺陷時(shí)所使用的程序

  • C

    可以作為對(duì)預(yù)防性控制的支持

  • D

    是外部審計(jì)人員懷疑存在欺詐行為時(shí)所遵循的程序

與外部審計(jì)師相比,內(nèi)部審計(jì)更關(guān)注的領(lǐng)域是(   )。

  • A

    財(cái)務(wù)審計(jì)

  • B

    經(jīng)營(yíng)審計(jì)

  • C

    合規(guī)性審計(jì)

  • D

    付款流程審計(jì)

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